泉港区
经验:
学历:本科
岗位职责:
1.负责拟定和完善集团内部审计制度流程和稽核制度流程.经审批后监督执行;
2.负责制定集团年度审计计划,起草制定各项审计工作具体计划及方案,组织开展并实施审计工作;
3.负责全集团的各项制度、财务收支、成本控制、各项费用和工程结算等环节的内部控制体系、流程制度的审计稽核工作;提出整改意见并追踪落实整改工作;
4.撰写审计报告(或汇报PPT),定期向集团董事长和集团领导汇报;
5.负责完成上级领导交办的其他专项审计工作(离任审计、举报调查、内部流程审计等)。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2.5年以上会计师事务所、工业企业工作背景, 熟悉快消品流程,精通审计、招投标管理、经济合同、工程建设及工程造价等专业知识,熟悉法律、法规、计算机等知识,能独立开展相关审计工作;
3.具有丰富的项目实操审计经验,。
4.较强的口头书面表达能力和组织协调能力,具备分析处理能力、时间管理能力及解决突发事件的能力;
5.能接受短期的跨省出差审计、稽核工作。
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